RES_EX_269_10.pdf
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Emítase la Orden de Compra Nº 649-24-CM10 al Proveedor ENTEL PCS. Páguese a ENTEL PCS. la factura Nº 19595479 de fecha 14 de Marzo del 2010 por la suma de $ 179.169.- RES_EX_269_10.pdf |
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